Logo Auditoria e Controle Interno - São João do Manhuaçu/MG - Câmara - Controlador: Interno (Edital 2022_001)

Disciplina:Auditoria e Controle Interno

Controlador: Interno
Concurso São João do Manhuaçu/MG 2022

Profº. Osmar Rezende de Abreu Pastore
55 aulas
Duração aproximada 31h
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A Metodologia de Trabalho do  Sistema de Controle Interno na área pública

00:34:36

Amostragem.

00:39:28

Arcabouço legal básico para o Controle Interno

00:33:36

Auditoria do patrimônio líquido e das contas de resultado

00:32:14

Auditoria fiscal

00:34:33

Auditoria na Escrita Fiscal Digital (EFD)

00:29:02

Auditoria no ativo: Parte 1

00:33:57

Auditoria no ativo: Parte 2

00:32:33

Auditoria no passivo

00:32:54

Auditoria no setor público federal

00:44:22

Conceito, características e objetivos de um Sistema de Controle Interno

00:36:38

Conceitos e abrangência do controle na área pública

00:33:47

Concordância com os termos do trabalho de auditoria independente.

00:29:40

Controle da Administração Pública - I

00:14:17

Controle da Administração Pública - II

00:15:31

Controle da Administração Pública - III

00:27:28

Controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis.

00:33:34

Controle interno Versus Tribunais de Contas

00:34:08

Controle Interno, Auditoria Interna, Auditoria Externa e Governança Corporativa

00:44:34

Controles Interno e Externo nas instituições: fundamentos

00:43:40

Controles na Administração Pública

00:34:34

Desenvolvimento do plano de auditoria

00:38:29

Distinção entre auditoria interna, independente e auditoria tributária

00:30:11

Documentação de auditoria

00:33:34

Estrutura dos Modelos COSO para o Controle Interno

00:38:54

Eventos subsequentes.

00:30:24

Evidenciação em auditoria.

00:36:50

Fraudes, erros e a responsabilidade do auditor.

00:30:14

Gestão de riscos

00:37:36

Governança Corporativa: aspectos gerais

00:38:22

Informação e comunicação nos controles das instituições

00:42:43

Julgamento das contas pelos Tribunais de Contas

00:32:09

Materialidade e relevância nos trabalhos de auditoria

00:39:46

Metodologia COSO e seus elementos de controle

00:42:09

Modelos de monitoramento e reação a riscos

00:41:52

Noções de Auditoria Independente

00:41:24

Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos

00:37:12

Normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna.

00:34:36

Normas brasileiras relativas à auditoria independente, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

00:35:48

Normas e procedimentos de auditoria governamental emanadas pelo INTOSAI.

00:29:00

Normas internacionais aplicadas ao Controle Interno

00:35:04

O Controle Interno segundo o Conselho Federal de Contabilidade

00:44:45

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal - parte I

00:31:09

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal - parte II

00:33:57

Os modelos COSO I e II - parte I

00:34:34

Os modelos COSO I e II - parte II

00:34:54

Parecer prévio

00:35:35

Poder Legislativo Versus Tribunais de Contas

00:31:12

Relatórios de auditoria.

00:44:28

Responsabilidade legal, ética e independência nos trabalhos de auditoria.

00:40:44

Risco em auditoria

00:39:13

Testes de Observância.

00:27:40

Testes substantivos.

00:31:44

Tribunais de Contas: funções e formas de atuação

00:37:57

Utilização de trabalhos da auditoria interna e de especialistas.

00:32:38

por apenas

R$ 49,90

por apenas

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