Logo Conhecimentos Específicos - Bombinhas/SC - Câmara - Contador (Edital 2022_001)

Disciplina:Conhecimentos Específicos

Contador
Concurso Bombinhas/SC 2022

Vários professores
105 aulas
Duração aproximada 59h
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A Metodologia de Trabalho do  Sistema de Controle Interno na área pública

00:34:36

Amostragem.

00:39:28

Análise vertical e horizontal

00:34:36

Arcabouço legal básico para o Controle Interno

00:33:36

As Demonstrações Contábeis no Setor Público

00:30:26

Atos Administrativos - I

00:25:34

Atos Administrativos - II

00:22:50

Atos Administrativos - III

00:22:44

Atos Administrativos - IV

00:29:14

Atos Administrativos - V

00:24:29

Atos Administrativos - VI

00:27:31

Atos Administrativos - VII

00:24:52

Auditoria do patrimônio líquido e das contas de resultado

00:32:14

Auditoria fiscal

00:34:33

Auditoria na Escrita Fiscal Digital (EFD)

00:29:02

Auditoria no ativo: Parte 1

00:33:57

Auditoria no ativo: Parte 2

00:32:33

Auditoria no passivo

00:32:54

Auditoria no setor público federal

00:44:22

Balanço Financeiro

00:35:54

Balanço Orçamentário

00:30:01

Balanço Patrimonial

00:27:36

Ciclo operacional e financeiro

00:37:06

Conceito, campo de aplicação, objeto e objetivos da CASP

00:37:21

Conceito, características e objetivos de um Sistema de Controle Interno

00:36:38

Conceitos e abrangência do controle na área pública

00:33:47

Concordância com os termos do trabalho de auditoria independente.

00:29:40

Consolidação das Demonstrações Contábeis

00:28:55

Controladoria: conceito e função

00:32:13

Controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis.

00:33:34

Controle Externo Versus Controle Interno na Constituição Federal

00:34:26

Controle interno Versus Tribunais de Contas

00:34:08

Controle Interno, Auditoria Interna, Auditoria Externa e Governança Corporativa

00:44:34

Controle social e os Tribunais de Contas

00:36:27

Controles Interno e Externo nas instituições: fundamentos

00:43:40

Controles na Administração Pública

00:34:34

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

00:22:32

Demonstração das Variações Patrimoniais

00:35:03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

00:30:47

Desenvolvimento do plano de auditoria

00:38:29

Despesa pública: categorias, estágios.

00:37:22

Distinção entre auditoria interna, independente e auditoria tributária

00:30:11

Documentação de auditoria

00:33:34

Escrituração: Conceito e métodos

00:32:08

Estrutura conceitual para os trabalhos de asseguração

00:30:50

Estrutura dos Modelos COSO para o Controle Interno

00:38:54

Eventos subsequentes.

00:30:24

Evidenciação em auditoria.

00:36:50

Execução da receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Cota, provisão, repasse e destaque.

00:26:09

Filosofia gerencial, estrutura organizacional, política e procedimentos de RH e registros

00:36:29

Fraudes, erros e a responsabilidade do auditor.

00:30:14

Gestão de riscos

00:37:36

Governança Corporativa: aspectos gerais

00:38:22

Indicadores de desempenho - parte I

00:37:11

Indicadores de desempenho - parte II

00:39:03

Índices de endividamento

00:32:26

Índices de rentabilidade

00:30:47

Influência de fatores externos sobre o orçamento

00:42:36

Informação e comunicação nos controles das instituições

00:42:43

Julgamento das contas pelos Tribunais de Contas

00:32:09

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

00:32:07

LOA - Orçamento anual.

00:37:13

Materialidade e relevância nos trabalhos de auditoria

00:39:46

Metodologia COSO e seus elementos de controle

00:42:09

Modelos de monitoramento e reação a riscos

00:41:52

NBC TSP - Estrutura Conceitual

00:32:25

NBCs Aplicadas Ao Setor Público: NBC 16.11

00:32:29

NBCs Aplicadas Ao Setor Público: NBC TSP 01 a 34

00:39:12

Noções de Auditoria Independente

00:41:24

Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos

00:37:12

Normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna.

00:34:36

Normas brasileiras relativas à auditoria independente, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

00:35:48

Normas e procedimentos de auditoria governamental emanadas pelo INTOSAI.

00:29:00

Normas internacionais aplicadas ao Controle Interno

00:35:04

O Ativo Público: componentes gerais

00:30:19

O Ativo Público: imobilizado

00:32:52

O Ativo Público: intangível

00:31:14

O Controle Interno segundo o Conselho Federal de Contabilidade

00:44:45

O controle orçamentário: modelos de gestão

00:38:43

O Patrimônio Público: componentes

00:30:16

O Patrimônio Público: conceitos gerais

00:27:16

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal - parte I

00:31:09

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal - parte II

00:33:57

O sistema orçamentário empresarial - parte I

00:38:27

O sistema orçamentário empresarial - parte II

00:35:45

Os modelos COSO I e II - parte I

00:34:34

Os modelos COSO I e II - parte II

00:34:54

Parecer prévio

00:35:35

Planejamento e Orçamento empresarial

00:36:56

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)

00:31:40

Poder Legislativo Versus Tribunais de Contas

00:31:12

PPA - Plano plurianual.

00:34:56

Receita pública

00:41:20

Regras constitucionais sobre controle externo

00:34:35

Relatórios de auditoria.

00:44:28

Responsabilidade legal, ética e independência nos trabalhos de auditoria.

00:40:44

Revisão orçamentária e tomada de decisão

00:35:58

Risco em auditoria

00:39:13

Sistema de controle externo no Brasil

00:39:34

Sistemas de Controle Externo sobre as Instituições Brasileiras

00:33:31

Suprimento de fundos. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores.

00:33:58

Testes de Observância.

00:27:40

Testes substantivos.

00:31:44

Tribunais de Contas: funções e formas de atuação

00:37:57

Utilização de trabalhos da auditoria interna e de especialistas.

00:32:38

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